| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/68 |
10.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
9.10.2019 |
Za telefón 9/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/305 |
8.10.2019 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
110,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
8.10.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
8.10.2019 |
Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
8.10.2019 |
Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/66 |
5.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a inštaláciu optickej siete pre ON-line kameru |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
424,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/67 |
5.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
4.10.2019 |
Za športové poháre na futbal. turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
4.10.2019 |
Za vývoz TKO 9/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
330,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/63 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/64 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/62 |
3.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -výrobu pamätnej plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
26,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/61 |
2.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -pravidelné plynové revízie obecných objektov |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
365,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/60 |
1.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP z EF2019 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/279 |
30.9.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/280 |
30.9.2019 |
Za predaj parcely číslo 876/21 LV 167 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
2 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/283 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/284 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
33,04 EUR |