Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2019/68 10.10.2019 Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce Ing. Volařík František - GASCENTRUM 33082979  365,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/309 9.10.2019 Za telefón 9/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/310 9.10.2019 Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad RJ tech, s.r.o. 47158891  46,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/305 8.10.2019 Za plakety pre jubilantov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  110,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/306 8.10.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/307 8.10.2019 Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY 41011902  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/308 8.10.2019 Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk Ing. Silvia Dermová 52083560  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/66 5.10.2019 Objednávame si u Vás: -dodávku a inštaláciu optickej siete pre ON-line kameru KAMTEL, s.r.o. 36660990  424,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/67 5.10.2019 Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru J.G.SK s.r.o. 43806767  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/281 4.10.2019 Za športové poháre na futbal. turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  157,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/282 4.10.2019 Za vývoz TKO 9/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  330,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/63 4.10.2019 Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka Ing. Pavol Jurčo 32856075  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/64 4.10.2019 Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/62 3.10.2019 Objednávame si u Vás: -výrobu pamätnej plakety MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  26,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/61 2.10.2019 Objednávame si u Vás: -pravidelné plynové revízie obecných objektov GASCENTRUM, s.r.o. 31728481  365,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/60 1.10.2019 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP z EF2019 Viera Lichvárová Ing. 44008562  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/279 30.9.2019 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  70,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/280 30.9.2019 Za predaj parcely číslo 876/21 LV 167 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  2 116,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/283 30.9.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  15,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/284 30.9.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  33,04 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies