| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_27 |
27.11.2019 |
Rámcová zmluva o správe registratúry |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444156 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.11.2019 |
Za online kameru pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/358 |
27.11.2019 |
Za audit indiv. účt. závierky 2018 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_22 |
22.11.2019 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 723,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
22.11.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
273,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/355 |
22.11.2019 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/356 |
22.11.2019 |
Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/353 |
20.11.2019 |
Za knihu pre kronikárku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
14,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/75 |
19.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/76 |
19.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -elektromateriál MŠ |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
27,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/74 |
18.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/350 |
18.11.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/351 |
18.11.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
557,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/352 |
18.11.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
245,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/73 |
15.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -gr.návrh a tlač časopisu Červený Kláštor 1 a 2/2019 |
JADRO |
47560479 |
687,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_05 |
14.11.2019 |
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02511/2019-PKZP-K40400/19.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
523,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
13.11.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/343 |
11.11.2019 |
Za telefón 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
11.11.2019 |
za revíziu gamatiek a revízne správy |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/345 |
11.11.2019 |
Za vývoz TKO 10/19 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
296,92 EUR |