|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
5.11.2021 |
Za pomernú čiastku výdavkov na služobnú cestu |
RZTPO |
31955151 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/254 |
13.10.2017 |
za pokosenie pozemkov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
476,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/264 |
31.12.2015 |
Za pokosenie obecných pozemkov |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
24.4.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/98 |
29.5.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
207,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
6.10.2023 |
za poháre na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/25 |
3.3.2011 |
za poháre - stolnot. turnaj |
SART šport, s.r.o. |
36702498 |
92,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/4 |
24.1.2018 |
Za Podtatranské noviny 2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/3 |
13.4.2015 |
Za Podtatranské noviny 2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/2 |
17.1.2013 |
Za Podtatranské noviny 2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/344 |
31.12.2017 |
Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr |
TWINS FIN s. r. o. |
46670696 |
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/192 |
26.9.2016 |
Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/93 |
14.5.2013 |
za podanie občerstvenia počas otvorenia LTS |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/206 |
29.10.2013 |
za podanie občerstvenia počas - Malý pieninský ma |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/165 |
8.10.2012 |
za podanie občerstvenia Malý Pieninský maratón |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
23.5.2019 |
Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
32,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/18 |
23.2.2011 |
za počítač mini NB Compaq |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
265,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/41 |
13.3.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 378,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
5.6.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 378,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/171 |
5.9.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 378,00 EUR |