| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/103 |
27.2.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
115,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/104 |
13.2.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
140,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/136 |
27.3.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
70,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/137 |
13.3.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
136,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/138 |
20.3.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
77,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
5.12.2012 |
Za vlajky EU a SR |
Luma s.r.o. |
36777935 |
33,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/60 |
1.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
Luma s.r.o. |
36777935 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/20 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: Výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri cyklochodníku... |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/238 |
17.7.2019 |
Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/38 |
11.5.2025 |
Objednávame si u Vás: - kvetinovú výzdobu: skalka bet. črepniky |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
23.5.2025 |
Uprava kvetinových záhonov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
168,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/10 |
10.2.2011 |
Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho výberu |
Ľudmila Hrebíková |
41568931 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/33 |
6.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v... |
Ľubovnianska nemocnica, n. o. |
37886851 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/68 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva |
23.2.2012 |
na parcely |
Ľuboš Kolodzej |
|
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/264 |
31.12.2015 |
Za pokosenie obecných pozemkov |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/71 |
25.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev r.2015 |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140,00 EUR |