Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/253 30.9.2022 za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko KAPSPORT s. r. o. 53606728  110,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_01_25 26.1.2021 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Oravec Dávid, Ing. 53541243  250,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2022_01_21 21.1.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Oravec Dávid, Ing. 53541243  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/61 28.2.2025 Za vývoz TKO 2/2025 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. 53538773  364,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/106 2.4.2025 Za vývoz TKO 3/2025 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. 53538773  313,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/18 12.4.2024 Objednávame si u Vás: -reklamné predmety - erb obce, plakety MOON design s.r.o. 53482981  269,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/114 15.4.2024 za Erb Červený Kláštor MOON design s.r.o. 53482981  114,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/115 15.4.2024 za plakety pre dôchodcov MOON design s.r.o. 53482981  155,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/57 13.11.2020 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadostí na EF2021 Envi save, s. r. o. 52978303  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/336 17.12.2020 Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2 Envi save, s. r. o. 52978303  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/69 20.10.2021 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti na EF Envi save, s. r. o. 52978303  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/300 2.11.2021 Za vyprac. žiadosti na Envirofond Envi save, s. r. o. 52978303  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/31 2.6.2021 Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5 Zaremprojekt s. r. o. 52957128  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/165 24.6.2021 Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia Zaremprojekt s. r. o. 52957128  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/33 1.9.2020 Objednávame si u Vás: -servis kotla MŠ+dodávku a montáž termostatu SEGAS Poprad s.r.o. 52855104  313,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/218 5.10.2020 Za servis kotla a materiál MŠ SEGAS Poprad s.r.o. 52855104  313,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/56 12.10.2021 Objednávame si u Vás: -servis plynového kotla pre MŠ s dopravou SEGAS Poprad s.r.o. 52855104  275,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/290 18.10.2021 za servis plynového kotla Materská škola SEGAS Poprad s.r.o. 52855104  275,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/54 7.11.2020 Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie v MŠ Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2020/328 11.12.2020 Za predprimárne vzdelávanie - MŠ Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821  22,90 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies