|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_01_25 |
26.1.2021 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_21 |
21.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/61 |
28.2.2025 |
Za vývoz TKO 2/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
364,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
2.4.2025 |
Za vývoz TKO 3/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
313,41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/18 |
12.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety - erb obce, plakety |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
269,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
15.4.2024 |
za Erb Červený Kláštor |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/115 |
15.4.2024 |
za plakety pre dôchodcov |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
155,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/57 |
13.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadostí na EF2021 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/336 |
17.12.2020 |
Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/69 |
20.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti na EF |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
2.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti na Envirofond |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/31 |
2.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5 |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/33 |
1.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis kotla MŠ+dodávku a montáž termostatu |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
5.10.2020 |
Za servis kotla a materiál MŠ |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/56 |
12.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -servis plynového kotla pre MŠ s dopravou |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
18.10.2021 |
za servis plynového kotla Materská škola |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/54 |
7.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie v MŠ |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/328 |
11.12.2020 |
Za predprimárne vzdelávanie - MŠ |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
22,90 EUR |