|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/40 |
13.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
14.6.2019 |
Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/51 |
4.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie vrstvy GIS obce |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/299 |
1.12.2020 |
Za doplnenie vrstvy VODOVOD a KANAL do dig. mapy |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/48 |
5.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu vrstvy GIS |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/285 |
18.10.2022 |
Za aktualizáciu vrstvy VODOVOD v dig. mape |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01x |
20.5.2019 |
Nájomná zmluva |
MUSHING SLOVAKIA ,O.Z. |
52308553 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/325 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/303 |
30.9.2024 |
za potr. |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/405 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
31.1.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_04 |
12.10.2021 |
MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
|
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
52283208 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_15 |
15.2.2019 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY |
HOUSTON, s. r. o. |
52142281 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
30.5.2019 |
Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/55 |
8.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -finančný menežment projektu UV SR |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/333 |
14.12.2020 |
Za finančný manažment projektu Detské ihrisko MŠ |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/27 |
28.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
160,00 EUR |