streda, 05.08.2026, Hortenzia 18.9°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/156 30.5.2024 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  84,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/155 29.5.2024 za opravu myčky v MŠ Jakub Fröhlich 55399291  98,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/154 29.5.2024 Za materiál a práce pri montáži svietidla VO SIČÁR s.r.o. 43941745  795,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/153 24.5.2024 Za školenie Urbis MADE spol. s r.o. 36041688  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/152 22.5.2024 Za činnosť zodpovednej osoby NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/151 22.5.2024 Refundácia nákladov na školenie kurz účtovníctva Obec Zálesie 00696315  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/150 20.5.2024 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  673,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/15 1.2.2024 Za nakladanie s použ. textilom Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/149 17.5.2024 Za právnu pomoc 5 /2024 JUDr. Martin Bašista, advokát 37880381  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/148 15.5.2024 za nehl. sl. VO O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  6,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/147 30.4.2024 za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  112,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/146 30.4.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  32,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/145 30.4.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  97,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/144 30.4.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  5,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/143 30.4.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  22,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/142 30.4.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  29,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/141 30.4.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  12,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/140 30.4.2024 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  18,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/14 1.2.2024 Za právne služby Mgr. Vlastimil Hajduk 52623564  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/139 30.4.2024 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  21,14 EUR