|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/143 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/144 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
30.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
97,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/146 |
30.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/147 |
30.4.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
112,71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/25 |
29.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce a materiál - zapojenie stĺpa VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/24 |
28.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -školenie URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/23 |
27.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - spolupodiel na školení pracovníčky - kurz |
Obec Zálesie |
00696315 |
165,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/22 |
26.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -veterinárne ošetrenie nájdeného psa na území obce Č. Kláštor |
MVDr. Lenka Zolnierčiková |
51792460 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
26.4.2024 |
nákup kosačka pre MŠ |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
419,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
24.4.2024 |
za defibrilátor AIVIA 200 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
528,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/117 |
23.4.2024 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/116 |
22.4.2024 |
Za právnu pomoc 4/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/21 |
15.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/111 |
15.4.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/112 |
15.4.2024 |
Za toner a valec |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/113 |
15.4.2024 |
Za vyjadrenie k PD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
15.4.2024 |
za Erb Červený Kláštor |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/115 |
15.4.2024 |
za plakety pre dôchodcov |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
155,23 EUR |