| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/60 |
2.5.2012 |
Za brožúru Hospodárenie s maj. obce |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
36665681 |
33,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/184 |
19.9.2016 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/148 |
16.6.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/20 |
19.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -brožúru |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
36665681 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
30.9.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/227 |
16.7.2024 |
za mandátny certifikát ZEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
34,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
34,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/235 |
25.11.2016 |
Za smetnú nádobu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
34,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/64 |
4.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -kuka nádobu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/193 |
2.8.2017 |
Za kuka nádobu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/319 |
7.8.2025 |
Termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/195 |
30.9.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
34,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/129 |
13.3.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/144 |
6.6.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
34,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/74 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
34,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/262 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
34,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/285 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
34,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/102 |
2.5.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/200 |
3.12.2012 |
za geodet. práce n.n. roz. osvetl. ihriska |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/59 |
2.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce , zameranie n.n. prip. amfik |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
35,00 EUR |