Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2025/56 29.5.2025 Objednávame si u Vás: -servis malotraktora Ján Mrug ml. 43385401  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/200 29.5.2025 Servis traktor Ján Mrug ml. 43385401  534,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/263 18.6.2025 Materiál do traktora Ján Mrug ml. 43385401  45,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/77 12.11.2025 Objednávame si u Vás: - Zametací stroj Ján Mrug ml. 43385401  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/453 3.12.2025 Metla zametacia Stiga SWS 800 Ján Mrug ml. 43385401  899,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/87 15.10.2017 Objednávame si u Vás: -zemné, výkopové práce JCB Ján Pazera 50488023  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/258 23.10.2017 Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu Ján Pazera 50488023  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/27 21.7.2020 Objednávame si u Vás: -opravu satelitu Ján Rušín JR - Servis 43666540  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/179 21.7.2020 Za konvertor a tuner k TV Ján Rušín JR - Servis 43666540  105,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/34 7.6.2021 Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie Ján Smrek 43634036  226,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/201 22.7.2021 Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie Ján Smrek 43634036  226,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/73 17.11.2021 Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer Ján Smrek 43634036  754,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/340 6.12.2021 Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia Ján Smrek 43634036  754,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/31 6.7.2022 Objednávame si u Vás: -čistenie obecnej kanalizácie od nánosov tuku Ján Smrek 43634036  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2021/64 15.10.2021 Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - SD -anjel Jana Baranová - DENSIFLORA 37892452  585,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/335 26.11.2021 Za svetelného anjela Jana Baranová - DENSIFLORA 37892452  585,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/69 7.4.2021 Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie Janka Mišenková - BUSHLION 43714455  117,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/77 6.12.2021 Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu Jaroslav Kočinský 35214970  395,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/375 28.12.2021 Za drobný materiál na ľadovú plochu Jaroslav Kočinský 35214970  395,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/18 3.3.2019 Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  450,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies