utorok, 23.06.2026, Sidónia 15.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2017/95 23.10.2017 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP Enviro Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI 47563478  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/284 13.11.2017 Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI 47563478  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/43 2.8.2012 Objednávame si u Vás: -čiastkovú zmenu ÚPD obce Červený Kláštor Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2012/139 28.8.2012 za čiastkovú zmenu ÚPD Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/46 16.8.2012 Objednávame si u Vás: -čiastkovú zmenu ÚPD Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/83 13.5.2015 Za čiastkovú zmenu ÚPD obce Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/145 13.7.2015 Za čiastkovú zmenu územného plánu- dopracovanie Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  840,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/7 21.2.2020 Objednávame si u Vás: -úpravu PD, most č.5 cyklochodník CK-M-SSV Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/41 5.3.2020 Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/54 15.9.2021 Objednávame si u Vás: -PD cyklochodník - dotlač Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/287 15.10.2021 Za PD cyklochodník most č. 5 Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/100 8.6.2015 Za zošity MŠ Ing.Patrik Šamaj - PrintCity 36941093  8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/13 1.2.2016 Za dopracovanie Projektovej dokumentácie Ing.Slavomír Oravec 44718535  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/7 26.1.2016 Objednávame si u Vás: -dopracovanie a aktualizácia PD autobusových zast. Ing.Slavomír Oravec 44718535  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/6 25.1.2016 Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska Ing.Štefan Vilga 43417663  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/83 21.4.2016 Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci Ing.Štefan Vilga 43417663  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/221 26.10.2016 Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod Ing.Štefan Vilga 43417663  1 320,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/13 2.4.2020 Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu...
Ingrid Líneková PETINA 41909275  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/95 14.4.2020 Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku Ingrid Líneková PETINA 41909275  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/308 12.12.2017 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  840,00 EUR