Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/236 9.9.2021 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/259 5.10.2021 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/30 6.5.2022 Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na brehu Dunajca Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2022/146 31.5.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/180 30.6.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/207 18.7.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/224 22.8.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/235 5.9.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/277 7.10.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/17 15.4.2023 Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev obce podľa upresnení starostom obce Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2023/128 12.5.2023 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/373 13.12.2023 Za kosenie trávnikov jún 2023 Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  866,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/374 13.12.2023 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  451,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/242 28.12.2015 Za kosenie trávnikov na nábreží Dunajca Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum 32861851  147,00 EUR 
Detail Objednávka došlá O2015/70 25.11.2015 Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov v obci počas LTS2015 Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum 32861851  147,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/39 11.4.2025 Objednávame si u Vás: -Magnetku pre MŠ Drevenô koliesko s. r. o. 53103963  67,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/138 11.4.2025 Magnetka pre MŠ, Drevenô koliesko s. r. o. 53103963  67,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/52 28.9.2024 Objednávame si u Vás: -stoličky pre MŠ DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  344,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/307 10.10.2024 Za stoličky pre MŠ DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  344,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD z 03.10.2014 3.10.2014 na výmenu strešnej krytiny DUDACH - Ľubomír Duda 34919180  9 689,54 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies