| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/70 |
3.4.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
455,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/34 |
20.4.2017 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
17.5.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/66 |
8.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
2.11.2018 |
Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/60 |
1.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP z EF2019 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
4.11.2019 |
Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08 |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25 368,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08_a |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva - Dodatok č.1 |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_12_28 |
28.12.2020 |
Dodatok č.2 |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_07 |
7.10.2021 |
ZoD TIK Červený Kláštor |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
21 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
23.6.2023 |
Za exteriérový dotykový infokiosk |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25 314,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_19_horka |
23.4.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
Miroslav Laincz |
44168055 |
19 650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2x |
31.10.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
Miroslav Laincz |
44168055 |
19 650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_01_ML |
23.9.2015 |
Zmluva o krátkodobom nájme |
Miroslav Laincz |
44168055 |
192,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_11 |
29.9.2015 |
Zmluva o nájme |
Miroslav Laincz |
44168055 |
384,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/1 |
2.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie obecných komunikácii a verejných priestranstiev |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/1 |
2.1.2025 |
Objednávame si u Vás: - pluhovanie snehu v obci |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/48 |
30.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -vrtací šrubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
1.8.2016 |
Za vrtací šroubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171,06 EUR |