| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
7.10.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
7.11.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/324 |
8.12.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/18 |
20.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - tabule na parkoviska - ZŤP |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
37,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
20.1.2025 |
Za tabule pre invalidov na park. |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
37,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/38 |
9.7.2013 |
Objednávame sí u Vás: -dodávku okien a parapetov podľa priloženej špecifikácie |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/47 |
10.9.2013 |
Objednávame si u Vás: -plastové okná,dvere podľa prílohy (cen.ponuky) -demontáž, montáž |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2 119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/164 |
27.8.2013 |
za okná a dvere PVC |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/40 |
4.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -dádavku dverí a parapetov |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
19.1.2012 |
za stoličky kancelárske |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
184,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/9 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -stoličky kancelárske, prac. oblečenie |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/24 |
10.3.2014 |
Objednávame si u Vás: -nosiče na odpadk. vrecia, popolnik vonk. |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
3.4.2014 |
Za odpadové koše a kôš s popolníkom |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
19.6.2014 |
Za el. prípojku ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
10.7.2014 |
Za elektrinu ZFS 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/157 |
4.8.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 433,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/223 |
7.11.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 433,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/13 |
13.4.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/80 |
11.5.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |