| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/22 |
17.6.2023 |
Objednávame si u Vás vývoz kalov z ČOV Červený Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
400,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
19.6.2023 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
19.6.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
19.6.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/236 |
18.8.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
400,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
11.9.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
86,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
11.9.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/375 |
28.12.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
31.12.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
31.12.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
31.12.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/395 |
31.12.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/78 |
15.3.2024 |
Za vodu KS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
15.3.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/17 |
11.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - vyjadrenie k PD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/29 |
27.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -vývoz a likvidácia kalu z ČOV1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/113 |
15.4.2024 |
Za vyjadrenie k PD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
10.6.2024 |
Za likvidáciu kalu na ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 753,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/193 |
19.6.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,51 EUR |