| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/66 |
3.4.2023 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
84,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/12 |
1.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.4.2024 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/30 |
24.3.2025 |
Objednávame si u Vás: - kontrolu hasiacích prístrojov na obecných objektoch |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/113 |
24.3.2025 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
109,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/28 |
19.3.2026 |
Objednávame si u Vás: - kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/111 |
20.3.2026 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
92,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_09_24 |
14.10.2024 |
Zmluva o dielo |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/319 |
24.10.2024 |
Za vyprac.žiadosti ŽoNFP Altánky na brehu Dunajca |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_12_20 |
27.12.2019 |
Rámcová zmluva o zabezpečení PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/14 |
11.2.2020 |
služby- Pracovná zdravotná služba |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
49,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
4.2.2022 |
Za služby Pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1_2023_12_28 |
18.1.2024 |
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/53 |
3.2.2026 |
Nemocnica Poprad služby PZS dohľad nad |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05d |
5.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05e |
5.4.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/15 |
29.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -spracovanie dokumentácie GDPR... |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/128 |
3.5.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
13.11.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |