| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
26.9.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/400 |
18.12.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
132,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/27 |
25.2.2025 |
Objednávamie si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/57 |
25.2.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
117,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/72 |
28.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -NB pre MŠ podľa zvolenej špecifikácie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/382 |
14.10.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
119,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/383 |
30.10.2025 |
Notebook - škôlka |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/465 |
23.12.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
35,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/62 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -kuchynský sporák do šk.jedálne MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
10.11.2021 |
Za kuchynský sporák MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/151 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
115,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_12_18 |
19.12.2018 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_04_14 |
6.5.2020 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_20 |
24.9.2021 |
Zmluva o budúcom vecnom bremene |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
25.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -vyjadrenie k existencii NN sieti |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
3.2.2022 |
Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/8 |
3.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C.... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_19 |
11.1.2025 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |