|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/198 |
21.11.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
13,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/199 |
30.11.2012 |
za Battery do počítača - starosta |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
19.1.2012 |
za uteráky MŠ |
Da M |
40398609 |
39,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/20 |
24.2.2012 |
za nájom pozemkov |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/200 |
3.12.2012 |
za geodet. práce n.n. roz. osvetl. ihriska |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
5.12.2012 |
Za vlajky EU a SR |
Luma s.r.o. |
36777935 |
33,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/202 |
5.12.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
114,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/203 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
121,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/204 |
5.12.2012 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
26,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/205 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
85,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/206 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
101,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/207 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/208 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
93,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/209 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/21 |
24.2.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
139,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/210 |
6.12.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 401,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/211 |
10.12.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/212 |
10.12.2012 |
za telefón 11/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/213 |
10.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
912,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/214 |
10.12.2012 |
za vyv. TKO 11/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127,38 EUR |