| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/151 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/152 |
5.9.2012 |
za- knihy - tlačivá |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/153 |
19.9.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/154 |
19.9.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/155 |
19.9.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
18,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/156 |
19.9.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/157 |
19.9.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
42,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/158 |
24.9.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/159 |
2.10.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
132,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/16 |
31.1.2012 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
51,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/160 |
8.10.2012 |
Za vývoz TKO 9/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
8.10.2012 |
za program školskej jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/162 |
8.10.2012 |
za materiál k osvetleniu multif. ihriska |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4 908,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
8.10.2012 |
za vodoinšt. práce ver. WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/164 |
8.10.2012 |
za materiál - oprava ver. WC |
SIMA |
37236156 |
149,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/165 |
8.10.2012 |
za podanie občerstvenia Malý Pieninský maratón |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/166 |
30.9.2012 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/167 |
8.10.2012 |
za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/17 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/170 |
30.9.2012 |
za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
41,75 EUR |