|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
24.6.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/169 |
24.6.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/17 |
8.2.2021 |
Za aktualizáciu programov 2021 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
24.6.2021 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
29.6.2021 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/172 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
210,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/173 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
13,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
56,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/177 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/178 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/179 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/18 |
8.2.2021 |
Za zverejńovanie cintorínov na portáli cintoríny |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/182 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/183 |
8.7.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/184 |
8.7.2021 |
Za vývoz TKO MŠ 2. Q 2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
22,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/185 |
8.7.2021 |
Za vývoz TKO 6/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
441,90 EUR |