|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
3.6.2021 |
Za vývoz TKO 5/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
329,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
3.6.2021 |
Za vývoz NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
519,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
4.6.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
7.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
291,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
7.6.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
7.6.2021 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
7.6.2021 |
Za laminovačku |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
25,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
8.6.2021 |
Za telefon 5/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/14 |
8.2.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/141 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
30,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/145 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/146 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
19,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/147 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/148 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
68,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/149 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20,05 EUR |