|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_02_25 |
7.4.2025 |
K Ú P N A Z M L U V A |
Helena Žilecká |
610611 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/29 |
2.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - knihu - účtovné súvzťažnosti |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
2.4.2025 |
Za vývoz TKO 3/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
313,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
2.4.2025 |
Kniha - účtovné súvsťažnosti v samospráve |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/111 |
2.4.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/21 |
1.4.2025 |
Objednávame si u Vás: predstavenie pre MŠ Červený Kláštor |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
1.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
1.4.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
1.4.2025 |
Spracovanie žiadosti Envirofond |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
1.4.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/112 |
28.3.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
59,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
27.3.2025 |
Stavebné práce na bet. pätky pre parkomaty |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
447,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
27.3.2025 |
Za právnu pomoc 03/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
27.3.2025 |
Geodetické práce ČOV 1 |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
26.3.2025 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
161,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/17 |
25.3.2025 |
Objednávame si u Vás: - výkon stavebného dozora na stavbe: Altánky na brehu Dunajca v obci... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/30 |
24.3.2025 |
Objednávame si u Vás: - kontrolu hasiacích prístrojov na obecných objektoch |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/113 |
24.3.2025 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
109,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/15 |
23.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -vytýčenie zemných optických sieti |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/16 |
23.3.2025 |
Objednávane si u Vás: -geodetické práce podľa upresnnia starostom obce |
Marek Furcoň |
54394651 |
0,00 |