|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
21.3.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
21.3.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
21.3.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
21.3.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
21.3.2025 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
19.3.2025 |
Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
18.3.2025 |
VSD odblombovanie elemera ČOV 1 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
42,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_03_17 |
17.3.2025 |
ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z... |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
17.3.2025 |
Kamera parkovisko |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
13.3.2025 |
Sada sĺpikov na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
107,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
13.3.2025 |
Za akutalizáciu rozpočtu ČOV 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
13.3.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
12.3.2025 |
Knihy do MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
39,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
11.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
487,17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/14 |
10.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -obnovu vodorovného značenia v obci Č.Kláštor |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
10.3.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
106,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/13 |
9.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -dump kameru |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/12 |
8.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -umelohmotné stĺpiky na parkovisko s reťazou |
Vida XL Europe B.V. |
09188362 |
107,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/11 |
7.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -zemné výkopy, betonáž pätiek pre parkomaty -2ks, betonáž a osadenie... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/81 |
4.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,61 EUR |