| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/248 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/254 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
30.9.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
30.9.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
27.9.2018 |
Za Znalecký posudok 157/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
25.9.2018 |
Za trofeje na futbalový turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
25.9.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/226 |
24.9.2018 |
Za plakety a infotabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
215,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/220 |
21.9.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/221 |
21.9.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
21.9.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
45,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/223 |
21.9.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
21.9.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
21.9.2018 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
18.9.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
301,97 EUR |