Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2012/56 1.11.2012 Objednávame si u Vás: - materiál MŠ Ivan Galo-Roga Plus 41439872  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/60 1.12.2012 Objednávame si u Vás: -vlajky Luma s.r.o. 36777935  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/81 30.4.2013 za program Wincity 2.licencia TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/21 13.5.2013 Objednávame si u Vás: -občerstvenie počas otvorenia LTS2013 D.J.K. s.r.o. 31691897  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/158 4.8.2014 Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma Maniak Ján -GEODET 46227717  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/53 6.7.2014 Objednávame si u Vás: -SW, vrstvu vovodovdu pre GIS obce Maniak Ján -GEODET 46227717  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/42 18.6.2015 Objednávame si u Vás: -dodávku el.energie -ZFS-39 ,T:20.-21.06.2015 a vody Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_08_15 15.8.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/22 2.4.2019 Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce Maniak Ján -GEODET 46227717  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/37 30.5.2019 Objednávame si u Vás: -CD Pošodky Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/123 23.4.2019 Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce Maniak Ján -GEODET 46227717  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/165 30.5.2019 Za CD - Pošodky Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/53 15.9.2019 Objednávame si u Vás: PD pre stavbu:Turistický - informačný kiosk Ing. Silvia Dermová 52083560  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/308 8.10.2019 Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk Ing. Silvia Dermová 52083560  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_05_04 4.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/37 11.7.2022 Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/204 18.7.2022 Za kominárske práce MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_04_02 2.4.2024 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/329 30.11.2018 za potraviny Branko Michlík 43625339  29,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/112 12.5.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  29,78 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies