|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/324 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
30,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/359 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/230 |
25.10.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
30,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/25 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_04_19 |
19.4.2011 |
Dodatok č.2 ku zmluve o postúpení výkonu práva poľovníctva |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
30,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/242 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/52 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
30,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
30,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/22 |
27.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - grafika a polep tabule na parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
30,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
27.1.2025 |
Za grafiku - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
30,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/60 |
23.3.2017 |
Za vodu Materská škola |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/230 |
11.12.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/75 |
18.3.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/17 |
10.4.2011 |
Objednávame si u Vás: revíziu HP |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/19 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: spotrebné normy |
IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
35926376 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/22 |
11.4.2011 |
Objednávame si u Vás: služby - občerstvenie, obed |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 15.02.2012 |
15.2.2012 |
o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu |
HS PIENAPu |
42028850 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/153 |
19.9.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,00 EUR |