| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/191 |
17.6.2024 |
Za právnu pomoc 6/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
31.8.2018 |
Za právne služby za 8/2018 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
219,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/69 |
4.3.2017 |
za právne služby marec 2017 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
404,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
6.3.2017 |
Za právne služby február 2017 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/173 |
7.7.2017 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
312,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/364 |
28.12.2018 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
499,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
9.12.2021 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/21 |
9.2.2022 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
1 108,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
1.2.2024 |
Za právne služby |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/386 |
12.12.2024 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
592,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/241 |
28.12.2015 |
Za pravidelný servis kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
22.11.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
273,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/87 |
26.5.2015 |
Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/331 |
8.9.2025 |
Za pracovný odev MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
80,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
26.3.2014 |
Za pracovné odevy MŠ |
ZIKOHOLDING s.r.o. |
46218599 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
17.7.2024 |
Za práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/147 |
10.7.2014 |
Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS |
Vojtech Oravec |
43106668 |
765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
4.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
19 894,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/286 |
13.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |