|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/31 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie ku dňu detí BURATINO |
COMEDIA |
35415339 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/219 |
4.11.2014 |
za predstavenie divadla Commedia Poprad |
COMEDIA |
35415339 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/79 |
2.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie počas odhalenia tabule Vranému |
COMEDIA |
35415339 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
2.2.2011 |
za opr. PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494271 |
39,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/6 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
39,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
6.7.2012 |
za opravu počítača |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25,00 EUR |
Detail |
Objednávka došlá |
O2012/33 |
20.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -opravu a profilaktiku PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/199 |
30.11.2012 |
za Battery do počítača - starosta |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/58 |
2.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -batériu do PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/245 |
5.12.2014 |
Za toner HP originál |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/86 |
30.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/10 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -tovar podľa nášho výberu |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/17 |
13.4.2015 |
Za tonery |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
145,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/43 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/45 |
4.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -geodetická vrstva v geoportali obce |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/156 |
20.7.2016 |
Za Epv komunikácie Pod pastrníkom |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/7 |
17.1.2017 |
Obejednávame si u Vás zapracovanie do geoportálu: - vrstvu prepojovací vovodvod CK-Majere... |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/5 |
19.1.2017 |
Za servisné popatky ww.geoportal 2017 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/34 |
6.3.2017 |
Za polohopis |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
60,00 EUR |