|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
1.2.2024 |
Za nakladanie s použ. textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_03_27 |
4.4.2019 |
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
14.5.2012 |
za sprac. PD - N.N amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/23 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -PD pre rekon. NN pripojky Amfiku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
21.3.2013 |
za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
710,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/16 |
1.3.2013 |
Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
2.4.2013 |
za vykonané elektropráce na ČOV 1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
267,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
22.5.2013 |
Za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
29.5.2013 |
za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
231,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/32 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
19.5.2014 |
Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/34 |
22.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -el. revízia technologických zariadení ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/87 |
26.5.2015 |
Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
155,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/37 |
21.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -revízie elektro zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
22.6.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/49 |
2.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
10.8.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/67 |
27.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -elektrorevízie multifunkčného ihriska |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/224 |
28.10.2016 |
Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/52 |
18.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
400,00 EUR |