|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/320 |
30.12.2017 |
Za materiál a montáž strešnej krytiny na sklade |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1 130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
29.5.2024 |
Za materiál a práce pri montáži svietidla VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
795,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
23.5.2013 |
Za materiál a výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Martin Švienty |
40129675 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/95 |
16.5.2013 |
Za materiál do kosačiek |
Ján Mrug |
34918591 |
60,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/162 |
8.10.2012 |
za materiál k osvetleniu multif. ihriska |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4 908,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/196 |
19.11.2012 |
za materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
29,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/316 |
16.10.2024 |
za materiál na opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
6.9.2017 |
Za materiál na opravu kuchyne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
163,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/21 |
23.2.2011 |
za materiál oprava bojlera MŠ |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
236,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
1.10.2013 |
Za materiál oprava cement a lepidlo |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
2.11.2021 |
Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
262,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
2.6.2023 |
Za materiál zastávky SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/252 |
13.10.2017 |
Za materiálno- spotrebné normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/172 |
14.9.2015 |
Za medaily - tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/219 |
23.11.2015 |
Za merače rýchlosti |
BELLIMPEX s.r.o |
36705390 |
5 796,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/239 |
8.9.2022 |
Za metriál- cement |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
20,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
15.4.2014 |
Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
710,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/200 |
28.10.2015 |
Za mixér pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
76,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/12 |
31.1.2019 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/245 |
30.7.2019 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,54 EUR |