|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
7.9.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne |
Jozef Danko |
32862644 |
405,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
24.8.2021 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
209,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
6.6.2022 |
za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
326,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
22.11.2024 |
Za likvidáciu odpadu |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/22 |
2.2.2012 |
Za majetkopr, vysp. pozemkov Cyklomagistrála |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
4.10.2013 |
za maliarske a natieračské práce kultúrny dom |
Vojtech Oravec |
43106668 |
773,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
14.2.2013 |
Za maliarske a údržbárske práce MŠ |
Jozef Karabin |
40721981 |
306,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/165 |
19.6.2018 |
Za maľovanie stĺpov VO a strechy skladu CO |
Mária Bušová |
50568868 |
480,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
18.6.2018 |
Za maľovanie strechy Obecného penziónu |
Mária Bušová |
50568868 |
499,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/227 |
16.7.2024 |
za mandátny certifikát ZEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
34,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/77 |
4.6.2012 |
Za manipuláciu s kontajnerom ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/315 |
18.11.2022 |
Za mapový portál servisné poplatky |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
18.4.2012 |
Za mat. MŠ opr.WC |
SIMA |
37236156 |
439,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
2.11.2021 |
Za materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
139,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/109 |
2.5.2018 |
Za materiál Klub mládeže |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/212 |
7.11.2013 |
Za materiál KS |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
158,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/91 |
12.4.2018 |
Za materiál ŠK |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/170 |
4.9.2014 |
Za materiál - oprava jedálne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
129,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/164 |
8.10.2012 |
za materiál - oprava ver. WC |
SIMA |
37236156 |
149,82 EUR |