|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/20 |
15.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -odborné stanovisko k PD |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/31 |
15.2.2018 |
Za nehl. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/38 |
15.2.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/30 |
13.2.2018 |
Za Osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/19 |
10.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -zatrávňovacie panely |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
244,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/17 |
8.2.2018 |
Za telefón OBEC za 1/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
8.2.2018 |
Členské OOCR TSP 2018 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/19 |
8.2.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 436,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_01_20x |
7.2.2018 |
Dodatok č.1 k dohode č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_02_06 |
7.2.2018 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/16 |
7.2.2018 |
Za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_01_20 |
6.2.2018 |
Dodatok č.1 k zmluve 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/18 |
5.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na stolnotenisový turnaj 8.ročník |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
Za chladničku KS |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/20 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/21 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
22,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/22 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/23 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
7,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/24 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/25 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50,66 EUR |