| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
7.9.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
6.6.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
7.3.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/229 |
11.12.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 4. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/167 |
8.9.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 3. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/96 |
3.6.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 2. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/40 |
13.4.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 1. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/169 |
15.5.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/62 |
1.3.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
28.6.2012 |
za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
31.12.2021 |
Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady |
ANTHOS |
52450325 |
541,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
11.12.2020 |
Za prepravu tovaru |
ANTHOS |
52450325 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
26.3.2014 |
Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce |
Horník Dušan |
37240889 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
6.11.2017 |
Za prepravu osôb na koncert integrácia |
Horník Dušan |
37240889 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
26.10.2016 |
Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
27.5.2015 |
Za prepravu osôb Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
31.12.2022 |
Za prepravu 2022 |
ANTHOS |
52450325 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/59 |
14.3.2018 |
Za prepravu |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
19.3.2012 |
Za prenosný ozvučovací systém |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
7.7.2015 |
za prenájom soc. zariadenia ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240,00 EUR |