Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/24 25.2.2013 Za školenie BOZP Ing. Tuleja Pavol 40719456  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/219 24.10.2016 Za skolenie BOZP Ing. Tuleja Pavol 40719456  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/5 13.4.2015 Za školenie A A Solar s.r.o. 46631143  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/78 18.3.2019 Za školenie IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/12 16.1.2025 Za školenie MADE spol. s r.o. 36041688  77,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/146 3.4.2025 Za školenie JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 50341286  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/428 13.11.2025 Za školenie MADE spol. s r.o. 36041688  77,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/17 22.1.2026 Za školenie MADE spol. s r.o. 36041688  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/169 26.6.2018 Za skladacie stoly 4 ks bajex s. r. o. 50712136  344,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 30.4.2014 Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko MARO s.r.o 36407020  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/175 12.9.2014 Za servisný zásah - opravy kamerového systému KAMTEL s.r.o 36660990  1 227,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/33 20.2.2018 za servisnú údržbu strojných zariadení ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/83 31.3.2020 Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  329,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/305 3.12.2020 Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  369,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/278 10.11.2020 Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  371,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/193 7.10.2014 Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  215,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/204 22.10.2014 Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  942,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/322 28.12.2017 Za servisnú opravu čerpadla ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  337,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/292 20.11.2020 Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  238,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/88 29.3.2019 Za servisné práce plynový kotol MŠ Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  450,70 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies