| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
20.4.2020 |
Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
18.7.2013 |
za SMS služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/166 |
27.8.2013 |
Za smetné nádoby |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
27.4.2018 |
za smerové šípky vrcholové tabule s erbom |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
566,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/327 |
5.11.2024 |
Za služby správy registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
1 522,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/179 |
16.10.2012 |
za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
194,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
25.10.2018 |
za služby spojené s vývozom VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
207,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/146 |
15.7.2015 |
Za služby spojené s vývozom skla a plastov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/224 |
20.11.2013 |
za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
46,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
8.6.2020 |
Za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
562,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
9.2.2023 |
Za služby spojené s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/96 |
11.5.2016 |
Za služby spojené s odberom VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
5.6.2018 |
Za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
4.2.2022 |
Za služby Pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
7.5.2024 |
Za služby po uzemí obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
10.9.2024 |
Za služby na majetku obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
683,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/216 |
19.12.2012 |
za služby - realiz. projektu cyklo-magistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
37,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
31.1.2022 |
Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180,00 EUR |