| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/150 |
19.6.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
285,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/196 |
7.8.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
425,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
10.11.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
22.1.2011 |
za str. lístky |
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
30.9.2024 |
Za stoly a stoličky KD |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 223,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
10.10.2024 |
Za stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
18.6.2013 |
Za stoličky -Kultúrny dom |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
3.8.2023 |
za stavebný dozor rekonštrukcia SAD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
28.10.2021 |
Za stavebné rezivo na prístrešok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/88 |
26.5.2015 |
Za stavebné rezivo na amfiteáter |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
25.5.2017 |
Za stavebné rezivo ihličnaté |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/167 |
22.6.2018 |
Za stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom |
Mária Bušová |
50568868 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/154 |
21.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
4.11.2014 |
za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
10.8.2012 |
Za stavebné práce kostol |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
1.6.2018 |
Za stavebné práce kanál pri ČOV |
Mária Bušová |
50568868 |
955,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže |
Mária Bušová |
50568868 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
26.7.2023 |
Za statický posudok ČOV 2 |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780,00 EUR |