Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/83 25.3.2019 Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  12 544,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/356 22.11.2019 Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka Ing. Pavol Jurčo 32856075  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/257 5.9.2024 za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 2.čiastka W-Control, s.r.o. 36804207  1 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/249 21.8.2024 za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  1 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/280 7.10.2021 Za rohože LUANA, spol. s r.o. 36198064  19,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/36 7.3.2023 Za ročné hlásenie o odpadoch EKOS spol. s r. o. 36168475  134,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/226 7.11.2016 Za revíziu komínových telies MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/125 6.5.2024 za revíziu komína MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/215 18.12.2012 za revíziu komína MŠ Karol Kmeč, Kominárstvo 14312395  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/90 12.4.2018 Za revíziu hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  57,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/85 2.4.2024 Za revíziu hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  130,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/344 11.11.2019 za revíziu gamatiek a revízne správy Ing. Volařík František - GASCENTRUM 33082979  365,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/171 6.6.2019 Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/37 12.2.2024 za revíziu a servis gamatiek Ing. Volařík František - GASCENTRUM 33082979  513,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/355 22.11.2019 Za revíziu komínových telies MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/73 16.4.2014 za revízie hasiacich prístrojov Tatrahasil s.r.o 36501930  96,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/49 21.3.2013 za revízie Elektrických zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  710,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/101 22.5.2013 Za revízie Elektrických zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/122 31.5.2017 Za revízie el. zariadení ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  141,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/13 2.2.2017 Za revízie a rev,. správy -gamatky Ing. Volařík František - GASCENTRUM 33082979  252,50 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies