Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/29 13.4.2015 Za stojan na bicykle 2 miestny ARBIS s.r.o 47381965  43,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/165 3.9.2014 Za stavebné práce Požiarna zbrojnica Jozef Dufala 40718697  985,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/158 30.5.2024 Za stanovenie vš. hodnoty majetku p.č. KNC 870/4 Ing. Ján Trebuňa 46147764  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/7 24.1.2019 Za sprístupnenie balíčka Materská škola KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/54 9.3.2021 Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/1 20.1.2020 Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/108 5.5.2020 Za správu registratúry a služby s tým spojené Archivovanie SK s.r.o. 36444154  738,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/324 10.11.2021 za správu a spracovanie registratúry Archivovanie SK s.r.o. 36444154  568,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/103 8.6.2015 Za spracovanie komplexnej dokumentácie Pracov- Ing. Tuleja Pavol 40719456  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/123 14.6.2013 Za spotrebu el. energie a vody v ATC ZFS 2013 Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  71,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/95 5.4.2019 Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  79,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/22 22.2.2013 za SMS a nehlas. služby Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  11,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/235 25.11.2016 Za smetnú nádobu EKOS spol. s r. o. 36168475  34,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/163 30.5.2019 Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie Houston, s. r. o. 52142281  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/294 20.11.2020 Za služby spojené s vývozom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  241,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/120 22.5.2017 Za služby spojené s odberom Nebezp. odpadu a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  95,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/122 9.6.2016 Za sieťky na ihrisko /futbal, basketbal / MARO s.r.o 36407020  92,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/7 19.1.2017 Za servisné práce tlačiareň CAnon MF 4660 WebComs, s.r.o. 36516244  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/36 6.3.2017 za servisné práce ČOV - mamutové čerpadlo W-Control, s.r.o. 36804207  2 880,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/5 19.1.2017 Za servisné popatky ww.geoportal 2017 Cleerio SK s.r.o. 46812342  180,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies