|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/127 |
25.6.2015 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
259,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/161 |
24.8.2015 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
300,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.7.2023 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
279,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
12.9.2023 |
Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
16.8.2021 |
za opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
395,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/131 |
6.5.2019 |
Za opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
2.11.2018 |
Za opravu asfaltových chodníkov v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8 363,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/346 |
27.11.2023 |
za opravu TV pre kamerový systém |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
352,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
22.3.2022 |
Za opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/78 |
26.3.2020 |
Za opravu Hotspotu pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
216,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/312 |
10.10.2024 |
Za oprava chodníkov v obci Červený Kláštor |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
11 732,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
18.4.2012 |
za opr. WC MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
2.2.2011 |
za opr. PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494271 |
39,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
10.2.2011 |
za opr. MR |
VA-KU-CO Vaclav Kula |
17122601 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/14 |
2.2.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
21.7.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
174,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/256 |
20.10.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
65,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/286 |
14.11.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/163 |
29.7.2015 |
Za oplechovanie dubových lavičiek a košov |
Labant Vasil |
35398825 |
204,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/97 |
17.5.2013 |
Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
46,50 EUR |