|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_20 |
24.9.2021 |
Zmluva o budúcom vecnom bremene |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
25.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -vyjadrenie k existencii NN sieti |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
3.2.2022 |
Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/8 |
3.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C.... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_19 |
11.1.2025 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
18.3.2025 |
VSD odblombovanie elemera ČOV 1 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
59,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/151 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
115,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/25 |
16.2.2021 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
67,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
17.3.2022 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
72,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_25 |
25.1.2016 |
Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
1 450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
13.5.2016 |
Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
1 450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.6.2013 |
Za izoláciu krovu v Klube seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
291,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/35 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -izoláciu krovu a dodávku materiálu |
Vojtech Oravec |
43106668 |
290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
4.10.2013 |
za maliarske a natieračské práce kultúrny dom |
Vojtech Oravec |
43106668 |
773,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/214 |
4.11.2013 |
za murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
799,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
12.11.2013 |
za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
637,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/51 |
4.10.2013 |
Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce kultúrny dom a obecný úrad |
Vojtech Oravec |
43106668 |
770,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/53 |
4.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
800,00 EUR |