| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/376 |
28.12.2021 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
11.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/56 |
30.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/292 |
31.10.2023 |
Revízia komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/21 |
15.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
6.5.2024 |
za revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/62 |
18.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
18.11.2024 |
Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/52 |
7.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/166 |
7.5.2025 |
Kontrola, odborná obhliadka a rvízia od spaľovacej |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/39 |
10.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
478,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
10.6.2015 |
Za paletu na materiál |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/30 |
29.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -súťaž VO - detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
3.9.2020 |
Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/9 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
20.1.2022 |
za antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/5 |
15.1.2025 |
Objednávame si u Vás: -minc.zámok-2ks, montážne práce,samozatvárač 2ks, dopravu do... |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 073,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
19.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 003,99 EUR |