| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/68 |
7.4.2016 |
Za doménu a prevádzku www stránky cerveny klastor |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/23 |
3.3.2016 |
Objednávame si u Vás: -aktual. web stránky a predĺženie platnosti domémy |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/19 |
16.2.2017 |
Objednávame si u Vás: webové služby -doména, ugrade SW.../ |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/54 |
14.3.2017 |
Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
18.5.2018 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/96 |
14.4.2020 |
Za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/346 |
9.12.2022 |
Za doménu www stránky cerveny klastor.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
133,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/131 |
12.5.2023 |
Za doménu na www.cervenyklastor .sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
162,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
9.7.2024 |
Za doménu a prevádzku wwww stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
191,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/13 |
12.2.2013 |
za inzerciu na webe |
NEO Slovakia s.r.o |
46463127 |
62,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_12_20 |
27.12.2019 |
Rámcová zmluva o zabezpečení PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/14 |
11.2.2020 |
služby- Pracovná zdravotná služba |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
49,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
4.2.2022 |
Za služby Pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1_2023_12_28 |
18.1.2024 |
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/53 |
3.2.2026 |
Nemocnica Poprad služby PZS dohľad nad |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/26 |
4.2.2025 |
Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu |
NAY a.s. |
35739487 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
4.2.2025 |
drobný materiál do MŠ |
NAY a.s. |
35739487 |
53,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/70 |
6.10.2025 |
Objednávame si u Vás: Mobilný telefón Motorola Moto G05 8 GB / 256 GB (MŠ) |
NAY a.s. |
35739487 |
114,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/373 |
10.10.2025 |
mobil škôlka |
NAY a.s. |
35739487 |
114,79 EUR |