utorok, 23.06.2026, Sidónia 15.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/306 11.12.2017 za potraviny Branko Michlík 43625339  27,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/329 31.12.2017 Za potraviny Branko Michlík 43625339  20,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/332 31.12.2017 Za potraviny Branko Michlík 43625339  25,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/10 14.1.2018 Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre MŠ pre rok 2018 Branko Michlík 43625339  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/20 5.2.2018 Za potraviny Branko Michlík 43625339  29,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/81 27.3.2018 za potraviny Branko Michlík 43625339  25,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/99 19.4.2018 Za potraviny Branko Michlík 43625339  26,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/144 6.6.2018 za potraviny Branko Michlík 43625339  34,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/182 30.6.2018 Za potraviny Branko Michlík 43625339  31,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/184 30.6.2018 Za potraviny Branko Michlík 43625339  40,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/297 30.10.2018 Za potraviny Branko Michlík 43625339  24,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/298 30.10.2018 Za potraviny Branko Michlík 43625339  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/329 30.11.2018 za potraviny Branko Michlík 43625339  29,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/353 27.12.2018 Za potraviny Branko Michlík 43625339  19,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/6 25.1.2016 Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska Ing.Štefan Vilga 43417663  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/83 21.4.2016 Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci Ing.Štefan Vilga 43417663  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_08_15 16.8.2016 ZoD - projektová dokumentácia Vilga Štefan 43417663  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/221 26.10.2016 Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod Ing.Štefan Vilga 43417663  1 320,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/26 6.4.2019 Objednávame si u Vás: -opravu kosačky Ján Mrug ml. 43385401  82,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/129 6.5.2019 Za opravu kosačky Ján Mrug ml. 43385401  82,30 EUR