Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/306 | 11.12.2017 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/329 | 31.12.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 20,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/332 | 31.12.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 25,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/10 | 14.1.2018 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre MŠ pre rok 2018 | Branko Michlík | 43625339 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/20 | 5.2.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 29,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/81 | 27.3.2018 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 25,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/99 | 19.4.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 26,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/144 | 6.6.2018 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 34,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/182 | 30.6.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/184 | 30.6.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 40,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/297 | 30.10.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/298 | 30.10.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/329 | 30.11.2018 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/353 | 27.12.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 19,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/6 | 25.1.2016 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/83 | 21.4.2016 | Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_08_15 | 16.8.2016 | ZoD - projektová dokumentácia | Vilga Štefan | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/221 | 26.10.2016 | Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/26 | 6.4.2019 | Objednávame si u Vás: -opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 82,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/129 | 6.5.2019 | Za opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 82,30 EUR |
