|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/13 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny poľa nášho výberu -r.2013 |
AMI TRADE |
36725650 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/228 |
31.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
350,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/230 |
31.12.2012 |
za telefon obec 12/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/231 |
31.12.2012 |
za vývoz TKO za december 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
194,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/232 |
31.12.2012 |
za vývoz kontajnera |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
290,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/233 |
31.12.2012 |
Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
400,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/238 |
31.12.2012 |
za vývoz TKO za 4. Q 2012 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/236 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
103,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/237 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
78,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/220 |
27.12.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/221 |
27.12.2012 |
za výkop ryhy caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
126,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/222 |
27.12.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/223 |
27.12.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/224 |
27.12.2012 |
za vodu ver. WC Č. Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
12,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/225 |
27.12.2012 |
za vodu ver. ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/226 |
27.12.2012 |
za vodu Kult.dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/227 |
27.12.2012 |
za graf. úpravu obecného časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/229 |
22.12.2012 |
Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/234 |
21.12.2012 |
za potr. |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
1,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/235 |
21.12.2012 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,24 EUR |