| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/187 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/210 |
10.9.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/127 |
24.3.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/322 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/323 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/16 |
23.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -záložnú batériu do RVO2 |
efteria |
26763028 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/73 |
15.3.2022 |
Za batériu do verej. osvetlenia |
efteria |
26763028 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
13,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/117 |
25.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/410 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/363 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/339 |
15.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/179 |
17.7.2017 |
Za vytýčenie telekom sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/85 |
12.5.2014 |
Za tlačivá DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
13,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/114 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/248 |
23.12.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
13,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/330 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/30 |
10.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -tlačíva DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
14,00 EUR |