|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
17.1.2024 |
odmeny výkonným umelcom rok 2024 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
4.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/77 |
26.3.2018 |
Odmeny výkonným umelcom 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/66 |
2.12.2024 |
Ojednávame si u Vás: - koberec pre MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/14 |
27.1.2025 |
Oprava merača rýchlosti časť Smerdžonka |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
395,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/171 |
13.6.2022 |
PD pre ÚR Promenádny chodník Kúpele-NKP |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_29 |
29.4.2025 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - ProBiznis |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
363,47 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17a |
4.5.2023 |
Poistná zmluva |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10a |
10.9.2023 |
Poistná zmluva - KIOSK |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
371,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10 |
10.8.2023 |
Poistná zmluva - SAD |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
330,63 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_09_18 |
19.9.2017 |
Poistná zmluva -poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
35,85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_10_28_a |
26.11.2015 |
Poistná zmluva pre skupinové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
51,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
27.1.2024 |
Poplatky stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/9 |
28.1.2021 |
poplatok stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
27.3.2014 |
Poplatok v zmysle licenčnej zmluvy zverejňovanie |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
9,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/65 |
10.4.2013 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/54 |
14.3.2017 |
Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
18.5.2018 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
5.2.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
28,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
10.3.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
106,87 EUR |