| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
2.12.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 4.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
29.11.2024 |
Modernizácia ČOV 1 Zmluva o NFP č. 309070FGD5 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
39 668,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/398 |
30.12.2024 |
Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
12 458,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_01_02 |
20.1.2025 |
Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
8 423,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/62 |
1.3.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/169 |
15.5.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/291 |
21.7.2025 |
Za kontrolu a servis dúchadlo INW G90 H75 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
390,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_29 |
29.12.2025 |
Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
8 479,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/316 |
15.8.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 3Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/325 |
22.8.2025 |
Za štatistiku a inžiniersku ičnnosť - Návrh na |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
393,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/437 |
25.11.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/12 |
2.2.2026 |
Objednávame si u Vás: -čistenie ČS pri cintoríne - pre ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/27 |
17.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -servisnú kontrolu ČOV1 a optimalizáciu prevádzky |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/31 |
2.2.2026 |
Za čistenie ČS ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/68 |
25.2.2026 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 119,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/109 |
18.3.2026 |
Servisná kontrola ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
390,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/118 |
27.3.2026 |
Optimalizácia prevádzky dúchadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
542,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/18 |
23.2.2011 |
za počítač mini NB Compaq |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
265,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/22 |
25.2.2011 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/41 |
10.11.2011 |
Objednávame si u Vás: repro bedne, toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
41,00 EUR |