Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/86 29.3.2019 Za geodetické práce GO plán 14/2019 Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/87 29.3.2019 Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/88 29.3.2019 Za servisné práce plynový kotol MŠ Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  450,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/89 29.3.2019 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  67,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/9 24.1.2019 Za Podtatranské noviny 2019 Slovenská pošta, a.s. 36631124  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/90 3.4.2019 Za zverejňovanie cintorínov na portáli www. cint. TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  12,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/91 3.4.2019 Za aktualizáciu programov za rok 2019 TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/92 3.4.2019 Za aktualizáciu dát katastra TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/93 3.4.2019 Za čistenie kanalizácie PVPS a.s. 36500968  439,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/94 3.4.2019 Za čistenie kanalizácie PVPS a.s. 36500968  495,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/95 5.4.2019 Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  79,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/96 5.4.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/97 5.4.2019 Za vývoz TKO 3/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  244,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/98 5.4.2019 Za nájomné za rok 2019-pozemky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  183,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/99 29.3.2019 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  26,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/1 20.1.2020 Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/10 6.2.2020 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 435,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/100 17.4.2020 Za školenie k infor. systému Urbis MADE spol. s r.o. 36041688  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/101 20.4.2020 Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou B.E.R.O. Industry s.r.o. 47616733  570,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/102 20.4.2020 za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  638,48 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies