|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
21.7.2020 |
Za konvertor a tuner k TV |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/18 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
21.7.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
30.7.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/182 |
11.8.2020 |
Za telefón 7/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
11.8.2020 |
Za vývoz TKO 7/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
367,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
11.8.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
11.8.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
11.8.2020 |
Za elektrinu VO RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Za licenciu na digitálnu ortofotomapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
24.8.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru |
VA-KU-CO |
17122601 |
151,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
24.8.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/19 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
122,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/190 |
24.8.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
24.8.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
116,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/192 |
24.8.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/193 |
31.8.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
31.8.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
3.9.2020 |
Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200,00 EUR |