|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
1.8.2017 |
Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic |
Mária Bušová |
50568868 |
225,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/190 |
1.8.2017 |
Za poplatok za vyjadrenie |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_07_31a |
31.7.2017 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2047_07_31b |
31.7.2017 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_07_31c |
31.7.2017 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_07_18 |
30.7.2017 |
ZoD - prístupový chodník |
MDZ, s.r.o. |
26748851 |
8 936,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/72 |
28.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ |
Robert Pompa |
45626103 |
929,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/71 |
27.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky na stretnutie goralov |
Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši |
42227721 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/188 |
26.7.2017 |
za kancelárske potreby |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
60,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/70 |
25.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/186 |
24.7.2017 |
za svietidlá pre osvetlenie verejného parku |
Elektro Alica |
31004369 |
2 926,15 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_07_17 |
21.7.2017 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/185 |
21.7.2017 |
Za vykonané geodetické práce v k.ú. Č. Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
504,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/69 |
19.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku fontánky pred kostolom |
MANADA Trading s.r.o |
46150668 |
248,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
17.7.2017 |
Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
17.7.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
170,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
17.7.2017 |
Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/179 |
17.7.2017 |
Za vytýčenie telekom sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/180 |
17.7.2017 |
Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník |
PRODESIGN STUDIO s.r.o. |
36497011 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/181 |
17.7.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
5,39 EUR |