|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
19.6.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/254 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
1,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/331 |
19.11.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/236 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/234 |
21.12.2012 |
za potr. |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
1,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/121 |
17.4.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/253 |
14.8.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/119 |
18.5.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/2 |
18.1.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/130 |
20.6.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/93 |
18.4.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/62 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/40 |
18.3.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
18.7.2013 |
za SMS služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/175 |
23.9.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/65 |
15.3.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/391 |
13.12.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
22.6.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/169 |
24.6.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |